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书名 布林克现代内部审计--通用知识体系(第7版)
分类 人文社科-法律-法律法规
作者 (美)罗伯特·R·穆勒
出版社 电子工业出版社
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简介
编辑推荐

罗伯特·R·穆勒编著的《布林克现代内部审计--通用知识体系(第7版)》不但内容更加丰满、结构更加合理,而且具有很强的理论前瞻性,能够引领内部审计的未来发展。纵观国内外内部审计教材,写作风格大抵分为以内部审计业务为主线和以内部审计流程为主线。前者存在的主要问题是内部审计业务涉及的领域十分宽泛且很难按其重要性排序。本书采纳的是后一种风格。本书内容新颖、涵盖面宽。该版本引入了内部审计通用知识体系(CBOK)概念,内容既涵盖内部审计师需要熟练掌握的知识领域,也包括内部审计师仅需一般了解的知识领域,充分考虑了内部审计理论体系的完整性。

内容推荐

罗伯特·R·穆勒编著的《布林克现代内部审计--通用知识体系(第7版)》第7版不但内容更加丰满、结构更加合理,而且具有很强的理论前瞻性,能够引领内部审计的未来发展。该版本引入了内部审计通用知识体系(CBOK)概念,内容既涵盖内部审计师需要熟练掌握的知识领域,也包括内部审计师仅需一般了解的知识领域,充分考虑了内部审计理论体系的完整性。

本书不仅适合作为高等教育中内部审计课程的专业教材,也可作为从事内部审计工作的人员的参考工具书。

目录

第一篇 现代内部审计基础

 第1章 内部审计基础

 第2章 内部审计通用知识体系

第二篇 内部控制的重要性

 第3章 内部控制框架: COSO标准

 第4章 萨班斯法案及其他规定

 第5章 其他内部控制框架——CobiT

 第6章 COSO企业风险管理框架

第三篇 计划与实施内部审计

 第7章 实施有效的内部审计

 第8章 内部审计专业实务准则

 第9章 测试、 评估与评价审计证据

 第10章 编制审计方案与确定审计范围

 第11章 控制自我评估与标杆法

第四篇 组织与管理内部审计活动

 第12章 内部审计章程与内部审计职能的建立

 第13章 内部审计关键胜任能力

 第14章 了解项目管理

 第15章 计划与实施内部审计

 第16章 通过流程建模和工作底稿记录审计结果

 第17章 内部审计结果报告

第五篇 信息技术对内部审计的影响

 第18章 IT一般控制与ITIL最佳实践

 第19章 IT应用控制的审查与评价

 第20章 网络安全与隐私控制

 第21章 计算机辅助审计工具与技术(CAATT)

 第22章 业务连续性计划与IT灾难恢复

第六篇 内部审计与企业治理

 第23章 与审计委员会沟通

 第24章 道德规范与举报计划

 第25章 舞弊检测与预防

 第26章 HIPAA、 GLBA及其他合规性要求

第七篇 职业内部审计师

 第27章 职业认证资格——CIA、 CISA及其他

 第28章 作为企业顾问的内部审计师

 第29章 持续审计与XBRL

第八篇 内部审计职业趋同——CBOK的要求

 第30章 ISO27001、 ISO9000和其他国际标准

 第31章 质量审计与ASQ标准

 第32章 六西格玛与精益制造技术

 第33章 国际内部审计与会计准则

 第34章 适用于现代内部审计师的通用知识体系

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更新时间:2025/11/22 14:32:55